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风险防控与稽核审计处对阜宁管理部进行内部审计

2026/04/29 7.4k 阅读 308 点赞
风险防控与稽核审计处对阜宁管理部进行内部审计
2026-04-29    来源:市住房公积金中心办公室   

4月中旬,按照中心2026年度专项审计计划,风险防控与稽核审计处联合会计核算处对阜宁管理部2024年1月至2025年12月缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计。

此次审计立足以审促规、以规提质,以质促发展,纵深推进内部审计提质增效,不断强化管理部风险防控意识,夯实管理部风险防控根基,在中心营造“人人讲规范、事事防风险”的良好氛围,助力中心“十五五”发展平稳开局,为全市住房公积金事业高质量发展筑牢安全防线、提供坚实保障。(作者:风险防控与稽核审计处  王珊珊)

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

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评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!