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风险防控与稽核审计科对射阳管理部进行内部审计

2026/05/28 1.9w 阅读 462 点赞
风险防控与稽核审计科对射阳管理部进行内部审计
2026-05-28    来源:市住房公积金中心办公室   

5月中旬,风险防控与稽核审计科联合会计核算科对射阳管理部2024年1月至2025年12月缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计,本次专项审计进一步统一了全员对风险防控的思想认识,为管理部提升服务质效扫清了障碍。

2026年是实施“十五五”发展规划的开局之年,我科通过常态化、规范化的内部审计,推动风险防控意识贯穿到每一个岗位、每一项业务,实现“审计一个部、规范一片域、提升全系统”的效果,不断夯实基层管理根基,为全市缴存职工享受安全、便捷、规范的住房公积金服务保驾护航,为推动全市住房公积金事业高质量发展贡献风控力量。(作者:风险防控与稽核审计科  王珊珊)

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评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!